Faktúra SJ/00514/24

Faktúra doručená:27.11.2024
Číslo objednávky:25.11.2024 tel.
Číslo zmluvy:RZ 01.09.2024

Dodávateľ
HSH s.r.o.
Majer 236
951 35 Veľké Zálužie
IČO:31409890
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
kuracie stehná vykostené
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 321,13 EUR