Faktúra SJ/00471/24

Faktúra doručená:08.11.2024
Číslo objednávky:29.10.2024 tel.
Číslo zmluvy:RZ 08.10.2024

Dodávateľ
OBIM s.r.o.
Nová 4381/4381
018 51 Nová Dubnica
IČO:36307777
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
ovocie,zelenina
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 735,25 EUR