Faktúra SJ/00482/24

Faktúra doručená:10.11.2024
Číslo objednávky:04.11.2024 tel.
Číslo zmluvy:objednávka

Dodávateľ
DOBROTA Trenčín s.r.o./Coop
Brnianska 2323
911 05 Trenčín
IČO:47126248
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
veka
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 23,64 EUR