Faktúra 01/00299/24

Faktúra doručená:26.9.2024
Číslo objednávky:telef. z 25.09.2024

Dodávateľ
DAMITO s. r. o.
Brunovce 86
916 25 Brunovce
IČO:44148542
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Toal. papier, utierky na ruky - ško
Názov položky
Toal. papier, utierky na ruky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 984,82 EUR