Faktúra 01/00076/14

Faktúra doručená:13.3.2014
Číslo zmluvy:78/25

Dodávateľ
TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST
1.mája 11
91101 Trenčín
IČO:36306410
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
vodné,stočné,povrch. voda škola
Názov položky
vodné šk
sočné šk
povrchová voda šk
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 489,47 EUR