Faktúra 01/00281/24

Faktúra doručená:09.9.2024
Číslo objednávky:ŠJ2400010

Dodávateľ
RM Gastro - Jaz s.r.o.
Rybárska 1
91501 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:34153004
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Servítky do zásobníkov - ŠJ
Názov položky
Servítky do zásobníkov šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 266,98 EUR