Faktúra 01/00268/24

Faktúra doručená:31.8.2024
Číslo objednávky:2400076

Dodávateľ
GASTROBAL s.r.o.
Nová 519/1
05942 Gerlachov
IČO:46841075
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
TORK utierky
Názov položky
TORK utierky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5 068,80 EUR