Faktúra 01/00148/24

Faktúra doručená:09.5.2024
Číslo objednávky:2400042

Dodávateľ
DAMITO s. r. o.
Brunovce 86
916 25 Brunovce
IČO:44148542
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
toal. papier, utierky na ruky
Názov položky
čist. potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 984,82 EUR