Faktúra 01/00138/24

Faktúra doručená:06.5.2024
Číslo objednávky:ŠJ2400004

Dodávateľ
Lichting Slovakia s.r.o.
Hlavná 488/4
91105 Trenčín
IČO:36850047
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Výmena osvetlenia v ŠJ - sklad zeleniny, škrabka, umyvárka, uzemnenie pracovných stolov
Názov položky
Výmena osvetlenia v skladoch, uzemnenie pracovných stolov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 796,65 EUR