Faktúra SJ/00213/24

Faktúra doručená:26.4.2024
Číslo objednávky:22.04.2024 tel.
Číslo zmluvy:RZ 05.09.2023

Dodávateľ
HSH s.r.o.
Majer 236
951 35 Veľké Zálužie
IČO:31409890
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
morčacie prsia a kura královské
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 621,36 EUR