Faktúra 01/00065/14

Faktúra doručená:28.2.2014
Číslo zmluvy:6117557.11

Dodávateľ
Slovak Telecom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
MT p. riaditeľ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 22,82 EUR