Faktúra 01/00056/14

Faktúra doručená:17.2.2014
Číslo zmluvy:78/25

Dodávateľ
TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST
1.mája 11
91101 Trenčín
IČO:36306410
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
vodné,stočné šj
Názov položky
vodné šk. jed.
stočné šk jed
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 413,77 EUR