Faktúra 01/00049/14

Faktúra doručená:24.2.2014
Číslo objednávky:1400017

Dodávateľ
PROFITECH
Zlatovská 17
91105 Trenčín
IČO:36711624
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
oprava kopirky hosp. odd.
Názov položky
oprava kopirky hosp. odd.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 147,60 EUR