Faktúra 01/00011/24

Faktúra doručená:25.1.2024
Číslo objednávky:ŠJ400002

Dodávateľ
RM Gastro - Jaz s.r.o.
Rybárska 1
91501 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:34153004
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Servítky do zásobníkov - ŠJ
Názov položky
Servítky do zásobníkov - ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 177,98 EUR