Faktúra SJ/00541/23

Faktúra doručená:12.12.2023
Číslo objednávky:04.12.2023tel.
Číslo zmluvy:objednávka

Dodávateľ
PRIMKA s.r.o
Tovární 543
687 71 Bojkovice
IČO:26957191
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
pekárenské výrobky
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 27,81 EUR