Faktúra 01/00390/23

Faktúra doručená:04.12.2023
Číslo objednávky:ŠJ2300019

Dodávateľ
GC TECH Ing.Peter Gerši
Jilemnické 6
911 01 Trenčín
IČO:36880574
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
čist. potreby - ŠJ
Názov položky
čist. prostriedky ško
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 505,04 EUR