Faktúra SJ/00502/23

Faktúra doručená:22.11.2023
Číslo objednávky:20.11.2023 tel.
Číslo zmluvy:RZ 05.09.2023

Dodávateľ
HSH s.r.o.
Majer 236
951 35 Veľké Zálužie
IČO:31409890
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
kuracie stehná
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 460,80 EUR