Faktúra 01/00381/23

Faktúra doručená:27.11.2023
Číslo zmluvy:Z 28.10.2002 + dod.

Dodávateľ
CWS Slovensko s.r.o.
Tehelňa 12
841 07 Bratislava
IČO:31411045
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Prenájom rohoží ško + šj 11/23
Názov položky
prenájom rohoží ško
prenájom rohoží šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 158,76 EUR