Faktúra 01/00367/23

Faktúra doručená:14.11.2023
Číslo zmluvy:9600437180

Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel
Mlynské Nivy 44
81100 Bratislava
IČO:35815256
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Vyučt. el. energie ŠKO 10/23
Názov položky
El. energia - vyučt. ŠKO 10/23
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 593,12 EUR