Faktúra 01/00342/23

Faktúra doručená:06.11.2023
Číslo objednávky:SJ2300015

Dodávateľ
Stanislav Púdela - Pap
332
919 53 Dechtice
IČO:30970148
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Oprava veľkokuch. zariadení - ŠJ
Názov položky
Oprava veľkokuch. zariadení ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 670,92 EUR