Faktúra 01/00374/23

Faktúra doručená:16.11.2023
Číslo objednávky:SJ2300018

Dodávateľ
EURONAL s.r.o.
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO:46771158
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Vysávač, umývač okien - ŠJ
Názov položky
Umývač okien, vysávač, vrecká - ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 221,34 EUR