Faktúra 01/00353/23

Faktúra doručená:09.11.2023
Číslo objednávky:2300065

Dodávateľ
Lichting Slovakia s.r.o.
Hlavná 488/4
91105 Trenčín
IČO:36850047
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Výmena trubíc v stropných svietidlách
Názov položky
Výmena trubíc v stropných svietidlách
Výmena trubíc v stropných svietidlách 72g
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 625,40 EUR