Faktúra 01/00346/23

Faktúra doručená:06.11.2023
Číslo zmluvy:9600437180

Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel
Mlynské Nivy 44
81100 Bratislava
IČO:35815256
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Opravná fa - vyučt. el. energie ŠKO 2/23
Názov položky
Opravná fa - preplatok el. ener. ŠKO 2/23
Celková hodnota fakturovaného plnenia: -457,57 EUR