Faktúra 01/00362/23

Faktúra doručená:09.11.2023
Číslo zmluvy:9600437180

Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel
Mlynské Nivy 44
81100 Bratislava
IČO:35815256
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Opravná fa - vyučt. el. energie ŠKO 3/23
Názov položky
Opravná fa - preplatok el. energ. ŠKO 3/23
Celková hodnota fakturovaného plnenia: -429,97 EUR