Faktúra 01/00363/23

Faktúra doručená:09.11.2023
Číslo zmluvy:9600437180

Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel
Mlynské Nivy 44
81100 Bratislava
IČO:35815256
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Opravná fa - vyučt. el. energie ŠKO 4/23
Názov položky
Opravná fa - preplat. el. ener. ŠKO 4/23
Celková hodnota fakturovaného plnenia: -360,68 EUR