Faktúra 01/00336/23

Faktúra doručená:02.11.2023
Číslo objednávky:2300071

Dodávateľ
Evoline s.r.o.
Nábrežná 4699/48
94002 Nové Zámky
IČO:51683881
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Tork nadväzujúce papierové utierky
Názov položky
Tork nadväzujúce papierové utierky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 248,00 EUR