Faktúra 01/00332/23

Faktúra doručená:31.10.2023
Číslo zmluvy:Z 28.10.2002 + dod.

Dodávateľ
CWS Slovensko s.r.o.
Tehelňa 12
841 07 Bratislava
IČO:31411045
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Prenájom rohoží ško + šj 10/23
Názov položky
prenájom rohoží ško 10/23
prenájom rohoží šj 10/23
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 171,42 EUR