Faktúra SJ/00454/23

Faktúra doručená:18.10.2023
Číslo objednávky:01.10.2023 tel.
Číslo zmluvy:RZ 09.01.2023

Dodávateľ
AG FOODS s.r.o.
Moyzesova 10
90201 Pezinok
IČO:34144579
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
ovocné čaje
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 241,90 EUR