Faktúra 01/00315/23

Faktúra doručená:10.10.2023
Číslo objednávky:2300068

Dodávateľ
DAMITO s. r. o.
Brunovce 86
916 25 Brunovce
IČO:44148542
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Toal. papier, dávkovače, utierky - ško
Názov položky
Toal. papier, dávkovače, utierky - ško
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 540,04 EUR