Faktúra SJ/00401/23

Faktúra doručená:02.10.2023
Číslo objednávky:24.09.2023 tel.
Číslo zmluvy:objednávka

Dodávateľ
PRIMKA s.r.o
Tovární 543
687 71 Bojkovice
IČO:26957191
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
pekárenské výrobky
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 358,85 EUR