Faktúra SJ/00365/23

Faktúra doručená:11.9.2023
Číslo objednávky:07.09.2023 tel.
Číslo zmluvy:objednávka

Dodávateľ
Frape catering s.r.o.
Pekárska 7489/40A
917 01 Trnava
IČO:44178450
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
cereálna tyčinka
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 500,64 EUR