Faktúra 01/00261/23

Faktúra doručená:31.8.2023
Číslo objednávky:SJ2300011

Dodávateľ
Červeňan inštalácie s.r.o.
Mníchová Lehota 308
913 21 Mníchova Lehota
IČO:50785826
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Oprava ventilu v kotolni ŠJ
Názov položky
Oprava ventilu v kotolni ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 128,59 EUR