Faktúra 01/00231/23

Faktúra doručená:31.7.2023
Číslo zmluvy:ZoD z 30.5.2023

Dodávateľ
UPP s. r. o.
Veľkomoravská 2167/50
911 05 Trenčín
IČO:45854513
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Oprava kanalizácie pri budove A
Názov položky
Oprava kanalizácie pri budove A
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 8 974,80 EUR