Faktúra 01/00255/23

Faktúra doručená:24.8.2023
Číslo objednávky:2300046

Dodávateľ
Katka - Šport
Ivana Krasku 488/12
020 01 Púchov
IČO:37485644
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Oprava športového náradia
Názov položky
Oprava športového náradia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 629,08 EUR