Faktúra 01/00246/23

Faktúra doručená:10.8.2023
Číslo objednávky:2300043

Dodávateľ
Bublinka čistiareň a práčovňa, s.r.o.
Podjavorinskej 84/3
911 05 Trenčín
IČO:50946358
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
pranie, čistenie - ško
Názov položky
pranie, čistenie ško
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 554,10 EUR