Faktúra 01/00127/23

Faktúra doručená:09.5.2023
Číslo zmluvy:0318840

Dodávateľ
Ille-Papier-Servis SK
Lichardova16,90901Skalica
91304 Chocholná
IČO:36226947
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
čist. potreby ŠJ
Názov položky
čist. potreby ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 51,58 EUR