Faktúra 01/00034/14

Faktúra doručená:31.1.2014
Číslo objednávky:telef 13.1.2014

Dodávateľ
A.R.M.TOP SERVIS s.r.o.
Liptovská 2749/3
911 01 Trenčín
IČO:46061665
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
xero. papier
Názov položky
xer. papier
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 177,60 EUR