Faktúra 01/00106/23

Faktúra doručená:13.4.2023
Číslo zmluvy:508/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
vodné, stočné, zrážky
Názov položky
vodné
stočné, zrážky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 615,92 EUR