Faktúra SJ/00175/23

Faktúra doručená:03.4.2023
Číslo objednávky:31.03.2023 tel.
Číslo zmluvy:RZ 10.10.2022

Dodávateľ
OBIM s.r.o.
Nová 4381/4381
018 51 Nová Dubnica
IČO:36307777
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
ovocie,zelenina
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 839,73 EUR