Faktúra SJ/00180/23

Faktúra doručená:12.4.2023
Číslo objednávky:05.04.2023 tel.
Číslo zmluvy:RZ 05.09.2022

Dodávateľ
HSH s.r.o.
Majer 236
951 35 Veľké Zálužie
IČO:31409890
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
kuracie mäso
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 393,79 EUR