Faktúra SJ/00182/23

Faktúra doručená:11.4.2023
Číslo objednávky:05.04.2023 tel.
Číslo zmluvy:RZ 09.01.2023

Dodávateľ
AG FOODS s.r.o.
Moyzesova 10
90201 Pezinok
IČO:34144579
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
sirupy a ovocné čaje
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 612,95 EUR