Faktúra SJ/00163/23

Faktúra doručená:20.3.2023
Číslo objednávky:10.03.2023 tel.
Číslo zmluvy:objednávka

Dodávateľ
DOBROTA Trenčín s.r.o./Coop
Brnianska 2323
911 05 Trenčín
IČO:47126248
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
veka
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 49,26 EUR