Faktúra SJ/00149/23

Faktúra doručená:20.3.2023
Číslo objednávky:17.03.2023 tel.
Číslo zmluvy:RZ 05.09.2022

Dodávateľ
HSH s.r.o.
Majer 236
951 35 Veľké Zálužie
IČO:31409890
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
vykostené kuracie stehná
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 285,00 EUR