Faktúra 01/00078/23

Faktúra doručená:27.3.2023
Číslo objednávky:2300001

Dodávateľ
ČEMMA, s.r.o.
Slov.nár.povstania 36
920 01 Hlohovec
IČO:44474989
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
LVVK - ubytovanie
Názov položky
ubytovanie - LVVK
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 10 800,00 EUR