Faktúra SJ/00126/23

Faktúra doručená:08.3.2023
Číslo objednávky:03.03.2023 tel.
Číslo zmluvy:objednávka

Dodávateľ
Frape catering s.r.o.
Pekárska 7489/40A
917 01 Trnava
IČO:44178450
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
musli keksíky
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 516,00 EUR