Faktúra 01/00055/23

Faktúra doručená:07.3.2023
Číslo zmluvy:508/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Vodné, stočné ŠJ
Názov položky
vodné šj
stočné - šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 340,39 EUR