Faktúra 01/00067/23

Faktúra doručená:10.3.2023
Číslo objednávky:2300011

Dodávateľ
PYROSLOVAKIA
Ľ. Stárka 2722
911 05 Trenčín
IČO:44608101
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Revízia has. prístrojov ško + šj
Názov položky
revízia has. prístrojov ško
revízia has. prístrojov - šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 314,40 EUR