Faktúra 01/00069/23

Faktúra doručená:13.3.2023
Číslo objednávky:2300017

Dodávateľ
Andrej Lučenič - CAR LINE
Jána Poničana 6113/5
84107 Bratislava-Devínska Nová Ves
IČO:32155557
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Tork - nadväzujúce pap. utierky
Názov položky
Tork - nadväzujúce pap. utierky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 980,00 EUR