Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
01/00273/13 Slovenský plyn.priemysel 02.10.2013 782,00 EUR s DPH
01/00274/13 Schindler vytahy 01.10.2013 151,15 EUR s DPH
01/00270/13 Slovak Telecom a.s. 30.9.2013 10,78 EUR s DPH
01/00264/13 LE CHEQEU DEJEUNER s.r.o. 30.9.2013 2 819,40 EUR s DPH
01/00271/13 Slovak Telecom a.s. 30.9.2013 26,80 EUR s DPH
01/00265/13 Bublinka - Martina Molnárová 30.9.2013 127,85 EUR s DPH
01/00266/13 Bublinka - Martina Molnárová 30.9.2013 28,64 EUR s DPH
01/00267/13 TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST 30.9.2013 25,03 EUR s DPH
01/00269/13 Slovak Telecom a.s. 30.9.2013 12,38 EUR s DPH
01/00334/13 ZOPOS Trade,s.r.o 26.9.2013 191,16 EUR s DPH
01/00333/13 ZOPOS Trade,s.r.o 25.9.2013 638,00 EUR s DPH
01/00262/13 RAABE 24.9.2013 43,12 EUR s DPH
01/00263/13 KELCOM Dubnica spol. s.r.o. 24.9.2013 61,20 EUR s DPH
01/00260/13 CWS Slovensko s.r.o. 23.9.2013 96,28 EUR s DPH
01/00259/13 Služby pre bývanie, s.r.o. 18.9.2013 68,34 EUR s DPH
01/00261/13 DUO Kostková Marta 17.9.2013 377,80 EUR s DPH
01/00256/13 TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST 13.9.2013 110,80 EUR s DPH
01/00257/13 TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST 13.9.2013 2,26 EUR s DPH
01/00258/13 TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST 13.9.2013 72,36 EUR s DPH
01/00255/13 TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST 12.9.2013 348,08 EUR s DPH
01/00254/13 UNIPAP 11.9.2013 68,04 EUR s DPH
01/00249/13 ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. 10.9.2013 249,06 EUR s DPH
01/00253/13 ROLLOS s.r.o. 10.9.2013 131,50 EUR s DPH
01/00235/13 ASC Applied Software Consultants,s.r.o. 10.9.2013 189,00 EUR s DPH
01/00251/13 KELCOM Dubnica spol. s.r.o. 09.9.2013 33,60 EUR s DPH
01/00252/13 LORD predaj a servis 09.9.2013 60,00 EUR s DPH
01/00248/13 Marius Pedersen, a.s. 06.9.2013 230,63 EUR s DPH
01/00246/13 Juriga Ladislav 05.9.2013 871,20 EUR s DPH
01/00247/13 Renot.Sk 05.9.2013 60,36 EUR s DPH
01/00239/13 Slovak Telecom a.s. 04.9.2013 293,29 EUR s DPH
01/00240/13 Čičo Pavol 04.9.2013 988,80 EUR s DPH
01/00241/13 Služby pre bývanie, s.r.o. 04.9.2013 68,34 EUR s DPH
01/00242/13 Zapadosl.energ.zavody 04.9.2013 539,17 EUR s DPH
01/00243/13 Zapadosl.energ.zavody 04.9.2013 2 042,44 EUR s DPH
01/00244/13 Zapadosl.energ.zavody 04.9.2013 3,93 EUR s DPH
01/00245/13 Čičo Pavol 04.9.2013 428,16 EUR s DPH
01/00250/13 Oprava chladiarens. zar. Maňo 02.9.2013 352,00 EUR s DPH
01/00238/13 Slovak Telecom a.s. 02.9.2013 10,43 EUR s DPH
01/00291/13 ZOPOS Trade,s.r.o 02.9.2013 653,64 EUR s DPH
01/00232/13 Slovenský plyn.priemysel 02.9.2013 506,00 EUR s DPH
01/00233/13 Slovenský plyn.priemysel 02.9.2013 1 411,00 EUR s DPH
01/00234/13 Slovenský plyn.priemysel 02.9.2013 782,00 EUR s DPH
01/00236/13 Slovak Telecom a.s. 02.9.2013 16,87 EUR s DPH
01/00237/13 Slovak Telecom a.s. 02.9.2013 12,38 EUR s DPH
01/00268/13 Slovak Telecom a.s. 01.9.2013 23,90 EUR s DPH
01/00231/13 TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST 31.8.2013 25,87 EUR s DPH
01/00228/13 Belanec Zdenko 28.8.2013 814,56 EUR s DPH
01/00229/13 SANET 28.8.2013 149,37 EUR s DPH
01/00230/13 UNIPAP 28.8.2013 492,62 EUR s DPH
01/00225/13 EKO Trenčín s.r.o. 27.8.2013 892,21 EUR s DPH

<< < 180 181 182 183 184 > >>